審計署內部審計科研課題研究報告(2013-2014) epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
發表於2024-11-22
審計署內部審計科研課題研究報告(2013-2014) epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
基本信息
書名:審計署內部審計科研課題研究報告(2013-2014)
:58.00元
作者:中國內部審計協會
齣版社:中國時代經濟齣版社
齣版日期:2015-02-01
ISBN:9787511923318
字數:
頁碼:416
版次:1
裝幀:平裝
開本:16開
商品重量:0.4kg
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內容提要
2013年6月,第四批審計署內部審計重點科研課題經過公開招標和評審後正式立項,《內部審計質量控製體係研究》《內部審計人員職業資格認證製度研究》《大數據時代的信息化審計研究》《信息化環境下計算機審計模式和方法》和《上市公司內部審計運行機製及效果研究》5個課題組分彆開始瞭研究工作。在為期一年的研究過程中,為瞭確保課題研究達到預期目的,中國內部審計協會嚴格按照《審計署重點科研課題管理辦法》的規定組織進行瞭中期檢查和結項評審等工作,及時瞭解各課題組的研究進展,加強工作協調和指導,在各方麵的共同努力下,課題研究進展順利,取得瞭良好的效果,得到瞭評審專傢的較高評價。
為進一步促進科研課題成果的推廣和應用,實現成果共享,中國內部審計協會將2014年已結項的4個課題進行匯編整理,結集齣版《審計署內部審計科研課題研究報告(2013-2014)》。
《審計署內部審計科研課題研究報告(2013-2014)》的主要內容涵蓋內部審計質量控製體係研究、內部審計職業資格認證製度研究、大數據時代的信息化審計研究、信息化環境下內部審計模式和方法、上市公司內部審計運行機製及效果研究等,是對2014年內部審計科研成果的匯編整理和總結。
目錄
前言
基於質量控製5M1E分析法的內部審計質量控製體係研究
中國海洋石油總公司課題組
章 緒論
第二章 內部審計質量控製體係的理論研究
第三章 內部審計質量控製體係現狀分析
第四章 基於5M1E的內部審計質量影響因素分析
第五章 5M1E分析法在內部審計質量控製體係中的應用
第六章 結論
參考文獻
內部審計人員職業資格認證製度研究
山東財經大學 山東省審計廳山東省內部審計師協會課題組
章 緒論
第二章 內部審計人員職業資格認證製度基礎理論
第三章 我國建立內部審計人員職業資格認證製度的必要性和可行性
第四章 內部審計人員職業資格認證比較研究
第五章 我國內部審計人員職業資格認證製度運行模式構建
第六章 我國內部審計人員職業資格認證製度保障機製
第七章 研究結論與展望
參考文獻
大數據時代的信息化審計研究
中國工商銀行股份有限公司內部審計局課題組
引言
部分 理論探究
章 審計信息化理論綜述
第二章 對大數據的基本認識
第三章 大數據時代的內部審計
第二部分 實務框架
第四章 信息化審計總體框架
第五章 信息化審計運作模式
第六章 審計信息資源的管理與應用
第七章 信息化審計係統平颱
第八章 信息化審計技術方法
第九章 信息化審計隊伍建設
第三部分 案例參考
第十章 典型企業信息化審計案例參考
第十一章 信息化審計技術應用案例參考
附錄 信息標準體係建設示例——B銀行指標信息標準
參考文獻
信息化環境下內部審計模式和方法——嵌入式非現場審計研究
中國石油化工集團公司課題組
引言
章 信息化環境及其影響
第二章 通過嵌入式審計信息係統實現企業內部審計信息化
第三章 內部審計信息化存在的問題對策及發展趨勢
參考文獻
作者介紹
文摘
序言
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